企劃稽核部 Audit Department

企劃稽核部

  1. 1.農漁會信用部應建立內部控制及稽核制度。
  2. 掌理稽核制度及執行,落實嚴謹內控。
  3. 法令、財務業務、資訊之蒐集,整理與研究。
  4. 負責各部門業務之查核及追蹤。

內部控制

基本目的在於促進信用部健全經營並應由理事、監事、總幹事、信用部主任及業務相關人員,共同遵守以達成促進營運效率、維護資產安全,確保財務及管理資訊可靠性與完整性及遵守相關法令規章之目標。


稽核制度:又可分為二項

  1. 內部稽核制度:目的在於協助理事會、監事會及總幹事稽核、評估內部控制是否有效運作並適時提供改進建議持續有效實施。
  2. 自行查核制度:目的為加強內部控制藉以防止幣端之發生。